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單客戶(hù)收款
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單客戶(hù)收款
當(dāng)倉(cāng)庫(kù)做完銷(xiāo)貨單后客戶(hù)付清應(yīng)付賬款后做此動(dòng)作:
1、 進(jìn)入資金管理模塊,選擇收款-單客戶(hù)收款
2、進(jìn)入單客戶(hù)收款界面,根據(jù)銷(xiāo)貨單選擇收款客戶(hù),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出對(duì)該客戶(hù)的應(yīng)收賬款
3、若對(duì)該客戶(hù)有預(yù)收款,則在預(yù)收/付款會(huì)以紅色的金額顯示對(duì)該客戶(hù)的預(yù)收賬款,我們需要點(diǎn)擊預(yù)收/付款通過(guò)選擇對(duì)該客戶(hù)做的預(yù)收款作業(yè)沖銷(xiāo)該筆預(yù)收款
4、點(diǎn)擊選取之后彈出對(duì)話框進(jìn)行選擇客戶(hù)的預(yù)收款數(shù)據(jù)
5、確認(rèn)之后數(shù)據(jù)會(huì)帶入到預(yù)收沖賬的界面,顯示沖帳金額為對(duì)該客戶(hù)的預(yù)收金額,再次點(diǎn)擊確認(rèn)即可
6、當(dāng)收到客戶(hù)全部賬款后在單客戶(hù)收款界面選擇銷(xiāo)貨客戶(hù)后會(huì)自動(dòng)帶出對(duì)該客戶(hù)的應(yīng)收賬款,若對(duì)該客戶(hù)存在預(yù)收賬款,則在預(yù)收/付款會(huì)以紅色金額體現(xiàn),需要點(diǎn)擊進(jìn)入選擇對(duì)該客戶(hù)的預(yù)收款進(jìn)行沖銷(xiāo);并在現(xiàn)金/銀行欄位填入該客戶(hù)的剩余未付金額并選擇現(xiàn)金或銀行賬戶(hù),輸入完畢后點(diǎn)擊沖賬即可,點(diǎn)擊沖賬后未沖金額一欄變?yōu)榭眨_帳金額帶入帶本次沖銷(xiāo)欄位,最后點(diǎn)擊存盤(pán)即完成了對(duì)該客戶(hù)的沖銷(xiāo)了。

- 1ERP總賬管理系統(tǒng)
- 2分倉(cāng)存量核算
- 3客戶(hù)收款結(jié)算登記、審核
- 4銷(xiāo)售收款結(jié)算單填寫(xiě)處理
- 5單廠商付款管理
- 6憑證填寫(xiě)、查詢(xún)、匯總
- 7應(yīng)付賬款處理
- 8財(cái)務(wù)預(yù)付款管理
- 9財(cái)務(wù)管理
- 10財(cái)務(wù)一般憑證處理
- 11供應(yīng)商結(jié)算付款和核銷(xiāo)處理
- 12總賬哈明細(xì)賬分析
- 13ERP系統(tǒng)中財(cái)務(wù)管理功能
- 14采購(gòu)發(fā)票錄入和審核
- 15銷(xiāo)售發(fā)票制作憑證
- 16ERP應(yīng)收款、應(yīng)付款管理
- 17小企業(yè)的財(cái)務(wù)軟件
- 18銷(xiāo)售發(fā)票過(guò)賬務(wù)處理
- 19應(yīng)收款管理
- 20ERP多帳套的解決方案
- 21賬戶(hù)收支情況分析
- 22工資管理
- 23記賬憑證賬務(wù)處理程序
- 24財(cái)務(wù)憑證管理
- 25應(yīng)收帳款處理
- 26采購(gòu)物料發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)管理
- 27供應(yīng)商、客戶(hù)往來(lái)款核銷(xiāo)處理
- 28單客戶(hù)收款
- 29采購(gòu)發(fā)票制作憑證
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